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12.甲公司2×22年5月以一批自產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品發(fā)放給職工作為福利。該批產(chǎn)品的成本為20000元,計(jì)稅價(jià)格為25000元,增值稅稅額為3250元,消費(fèi)稅稅額為2500元,則甲公司應(yīng)當(dāng)確認(rèn)應(yīng)付職工薪酬的金額為()。老師這道題答案為啥是30750啊

84785034| 提問時(shí)間:2022 11/07 19:31
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
應(yīng)付職工薪酬金額就是25000+3250 借,應(yīng)付職工薪酬25000+3250 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入25000 應(yīng)交稅費(fèi),增值稅3250 借,稅金及附加2500 貸,應(yīng)交稅費(fèi),消費(fèi)稅2500
2022 11/07 19:32
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