問題已解決
一般納稅人在申報增值稅時,上期有多交增值稅,那當(dāng)期申報時需要用上期多交的增值稅來抵減,申請表應(yīng)該怎么填寫呢?上期應(yīng)交稅額(32欄)是負(fù)數(shù)。



你好,同學(xué)。那你直接在多交的填寫在預(yù)交 里面,后面要補的32自動抵減
2022 11/04 11:29

84785015 

2022 11/04 11:54
填在第28行嗎?

陳詩晗老師 

2022 11/04 11:55
你截圖看一下你現(xiàn)在的數(shù)據(jù)

84785015 

2022 11/04 18:29
同學(xué)。那你直接在多交的填寫在預(yù)交 里面,后面要補的32自動抵減,你說的在多交的填寫在預(yù)交你是說填在哪一欄?我那上期有多交的1200 怎么抵減呢?報表好像取不到第25欄

陳詩晗老師 

2022 11/04 18:29
你這個多交的是屬于預(yù)交的對不對,那你就把所有預(yù)交的填寫在你的28欄
