當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
小規(guī)模納稅人 之前普票按1%開的發(fā)票 現(xiàn)在沖紅了 之前的稅額交過稅, 現(xiàn)在因?yàn)閷?duì)方?jīng)]有把發(fā)票原件退給我們 沖紅的稅額不能抵扣稅 這個(gè)沖紅發(fā)票 稅的分錄怎么做 記到營業(yè)外支出嗎? 之前的普票超過45萬了嗎,繳納的增值稅了 如何寫分錄



同學(xué)你好
原分錄負(fù)數(shù)紅沖
2022 11/03 10:02

84785045 

2022 11/03 10:05
直接負(fù)數(shù)沖紅就行啊

84785045 

2022 11/03 10:06
還有就是報(bào)稅的時(shí)候系統(tǒng)帶出來的數(shù)據(jù)和開票老差幾分錢,這種已經(jīng)申報(bào)了的? 多交的幾分錢稅款計(jì)入營業(yè)外支出嗎?

樸老師 

2022 11/03 10:11
不是跨年的就原分錄負(fù)數(shù)紅沖就可以

84785045 

2022 11/03 10:12
跨年了怎么做

樸老師 

2022 11/03 10:18
同學(xué)你好
跨年了就用利潤分配未分配利潤來調(diào)整

84785045 

2022 11/03 10:22
跨年了的? 附加稅個(gè)稅增值稅憑證有記賬錯(cuò)誤? 如何處理

樸老師 

2022 11/03 10:28
同學(xué)你好
增值稅個(gè)稅直接沖減錯(cuò)誤的
附加稅通過稅金及附加的涉及損益了要用以前年度損益調(diào)整或者利潤分配未分配利潤
