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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,您好。我們現(xiàn)在補(bǔ)了2020年印花稅3.8萬(wàn)和滯納金1.08萬(wàn)。請(qǐng)問如何分錄,以及這3.8萬(wàn)可以2022匯算清繳的時(shí)候扣除嗎?要如何操作才能企業(yè)所得稅稅前扣除呢



您好
印花稅可以企業(yè)所得稅前扣除 滯納金不可以的
請(qǐng)問單位用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
2022 10/31 16:58

84784953 

2022 10/31 17:00
是2022匯算可以嗎,企業(yè)會(huì)計(jì)制度,還是要去更正2020匯算清繳申報(bào)表呢

bamboo老師 

2022 10/31 17:01
2022匯算可以的? 不要去更正2020匯算清繳申報(bào)表
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸:以前年度損益調(diào)整
借:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅
借:營(yíng)業(yè)外支出
貸:銀行存款

84784953 

2022 10/31 17:06
我分錄是這樣做了,有人說要去做專項(xiàng)申報(bào) ,我想直接在2022年匯算清繳的時(shí)候,直接在納稅調(diào)整表a105000中第30行調(diào)減3.8萬(wàn)

bamboo老師 

2022 10/31 17:31
正常情況下 應(yīng)該是專項(xiàng)申報(bào) 實(shí)際工作中 很少有人去那樣操作 基本都是采取匯算清繳納稅調(diào)整
還有的單位直接計(jì)入當(dāng)期損益 稅前直接扣除

84784953 

2022 10/31 17:39
確定不需要更正2020企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表嗎?謝謝啊

bamboo老師 

2022 10/31 18:02
如果您要讓我確定 那我就給您說 要去更正 做專項(xiàng)申報(bào) 這個(gè)是最正規(guī)的

84784953 

2022 10/31 18:06
就是最正規(guī)就是要去更正2020匯算清繳申報(bào)表,但實(shí)踐當(dāng)中很少人這樣去操作,很多都在2022匯算清繳的時(shí)候直接調(diào)減了,謝謝啊

bamboo老師 

2022 10/31 19:17
是的哈 這樣理解正確的

84784953 

2022 10/31 19:20
謝謝老師啊,方便加微信嘛,以后有實(shí)務(wù)方面的問題向你們請(qǐng)教啊

bamboo老師 

2022 10/31 19:24
不客氣哈 實(shí)在抱歉 學(xué)堂不允許我們私下留個(gè)人信息 對(duì)不起?

84784953 

2022 10/31 19:35
好的,謝謝老師

bamboo老師 

2022 10/31 19:42
不客氣哈,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決,?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問??!
