問題已解決
請問會計(jì)分錄怎么做,會計(jì)實(shí)操?



先計(jì)提工資
借:管理費(fèi)用等科目
貸:應(yīng)付職工薪酬-工資
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:其他應(yīng)收款-社保/公積金等
應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅
2022 10/30 17:30

黃陸壹老師 

2022 10/30 17:31
支付:
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:銀行

黃陸壹老師 

2022 10/30 17:33
同學(xué),這個表有任何不明白可以隨時問我

84784989 

2022 10/30 17:59
老師您好,這是我同學(xué)做的,對嗎?

黃陸壹老師 

2022 10/30 18:01
不對,應(yīng)付職工薪酬的科目應(yīng)該要跟銀行支付的是相等才對

黃陸壹老師 

2022 10/30 18:02
而且工資是需要計(jì)提費(fèi)用的
