問題已解決
老師,您好!請問去年的一張普票我誤報銷了,已經(jīng)讓員工退回該款項,賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢



你好,去年的分錄怎么做的?
2022 10/24 19:34

84784994 

2022 10/24 19:36
您好,發(fā)票是今年我才收到,但是是去年開的發(fā)票

84784994 

2022 10/24 19:36
借 管理費用-檢測費

84784994 

2022 10/24 19:36
您好,發(fā)票是今年我才收到,但是是去年開的發(fā)票

84784994 

2022 10/24 19:37
借 管理費用-檢測費

84784994 

2022 10/24 19:38
這筆錢我收的話應(yīng)該先放到哪個科目呢

郭老師 

2022 10/24 19:38
你好,這個不應(yīng)該報銷還是不應(yīng)該屬于去年的費用?

84784994 

2022 10/24 19:38
不應(yīng)該報銷

郭老師 

2022 10/24 19:39
借銀行存款,借管理費用負數(shù)

郭老師 

2022 10/24 19:39
不修改匯算清繳的做這個。

84784994 

2022 10/24 19:39
老師,我們財務(wù)軟件必須是先收,不能同時做的

84784994 

2022 10/24 19:41
我是要放到一個過渡科目里是吧,我就是不值得這個過渡科目選什么

84784994 

2022 10/24 19:41
說錯了,不知道

郭老師 

2022 10/24 19:42
借其他應(yīng)付款,借管理費用負數(shù),
借銀行存款貸其他應(yīng)付款

84784994 

2022 10/24 19:44
謝謝老師

郭老師 

2022 10/24 19:44
不用客氣,工作愉快。
