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問題已解決

問下,庫存現(xiàn)金、存貨和固定資產盤盈盤虧對應的采購的分錄分別為,借,庫存現(xiàn)金 貸,銀行存款 存貨的,借,原材料,貸,銀行存款 固定資產的,借,固定資產 貸銀行存款 嗎?

84784986| 提問時間:2022 10/23 20:39
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,CMA,稅務師,中級會計師
您好!現(xiàn)金盤盈 借:現(xiàn)金 貸:營業(yè)外收入 存貨盤盈 借:原材料等 貸:管理費用 固定資產盤盈 借:固定資產 貸:以前年度損益調整 現(xiàn)金盤虧 借:管理費用 貸:現(xiàn)金 存貨盤虧 借:管理費用等 貸:原材料等 固定資產盤虧 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產
2022 10/23 20:53
84784986
2022 10/23 21:07
老師你回答的不對吧!我問你的是庫存現(xiàn)金、存貨、固定資產盤盈盤虧前后對應的之前的(應該是采購時的)分錄吧,應該有幾個,分別都是什么?怎么做的?
丁小丁老師
2022 10/23 21:13
您好!采購時?您意思是什么呢?盤盈盤虧我理解的是盤點時的盈虧, 你的意思是不是買的時候就有虧損了?
84784986
2022 10/23 21:18
不是盤盈盤虧時的,是它們對應之前的,采購時的,對應的庫存現(xiàn)金、存貨和固定資產都應該是什么?
84784986
2022 10/23 21:49
還在嗎老師?
丁小丁老師
2022 10/23 22:15
您好!采購時固定資產不會有盈虧,這個情況基本不會出現(xiàn)的 存貨采購時如果少了,那么先記入待處理財產損益,等查明原因后再把待處理財產損益平掉 借:待處理財產損益 貸:原材料等 借:管理費用 其他應收款 貸:待處理財產損益
84784986
2022 10/24 08:10
老師你說如果存貨采購時少了先計入待處理財產損益,這時的待處理財產損益是在貸方嗎?分錄是怎么做的?
丁小丁老師
2022 10/24 08:36
您好!這時候待處理財產損益是在借方哦, 借:待處理財產損益 貸:原材料等 因為是材料少了,所以貸方是材料
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