問題已解決
請問,收到進(jìn)項票我們抵扣了,后有問題,我們開具紅字發(fā)票信息表給對方,對方開負(fù)數(shù)發(fā)票,我們?nèi)绾巫鰰嫹咒洠窟M(jìn)項稅怎么轉(zhuǎn)出



您好,分錄和你之前銷售的相反即可
2022 10/21 19:03

84785016 

2022 10/21 19:04
可以先進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出嗎?因為負(fù)數(shù)發(fā)票我們還沒拿到

微微老師 

2022 10/21 19:05
您好,這個是可以的呢

84785016 

2022 10/21 19:06
怎么寫分錄呢

微微老師 

2022 10/21 19:08
借:庫存商品(紅字)
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)(紅字)
貸:應(yīng)付賬款——公司名稱(紅字)
