問題已解決
老師您好,公司是小規(guī)模納稅人,2022年3季度發(fā)票開錯了,將經(jīng)營租賃5%稅率開成免稅發(fā)票,現(xiàn)申報如何處理?



你好,這個月先按照免稅的來申報,然后這個月開紅字發(fā)票重新開。
2022 10/20 10:19

84784972 

2022 10/20 10:23
是把開錯的發(fā)票額填還是填在主頁,然后在減免表填上開錯的發(fā)票額嗎?

郭老師 

2022 10/20 10:31
你好,在主表里面填寫啊,你的銷售額合計是多少?

84784972 

2022 10/20 10:39
銷售額含稅合計額是147504.66元

郭老師 

2022 10/20 10:40
填寫第十欄就可以啦,其他的都不需要填寫。

郭老師 

2022 10/20 10:40
減免明細表打開保存一下就行。

84784972 

2022 10/20 10:41
申報時,一窗式比對通不過

郭老師 

2022 10/20 10:42
你好,出現(xiàn)了什么提示的。

郭老師 

2022 10/20 10:42
免稅稅額應該填寫不含稅的金額乘以3%。

84784972 

2022 10/20 10:43
其中正確的發(fā)票免稅額16895.16元,經(jīng)營租賃開錯額5%開成免稅130609.5元

84784972 

2022 10/20 10:46
我填3%開票16895.16,減免10欄填130609.5元

郭老師 

2022 10/20 10:47
你好,你所有的都是免稅的,含稅的和不含稅的應該是一樣的,第十欄應該填寫147504.66。

84784972 

2022 10/20 10:48
窗口對比不通過

郭老師 

2022 10/20 10:49
從你的申報表看一下主表。

郭老師 

2022 10/20 10:49
截圖你的主表看一下的。

84784972 

2022 10/20 10:50
主表的3%要填寫嗎

郭老師 

2022 10/20 10:52
你好,主表在第十欄里面填寫,然后在第17或者是19欄里面填寫銷售額乘以3%。

84784972 

2022 10/20 12:40
老師幫看下是這樣填寫嗎?

郭老師 

2022 10/20 12:43
16000多的這個放到荷免稅銷售額里面,然后減免明細表不要填寫。

84784972 

2022 10/20 12:58
如果全部放在免稅銷售額里面,主表就是0申報,這樣對嗎?

郭老師 

2022 10/20 12:59
你好,這個也是主表的

84784972 

2022 10/20 14:06
506.85是根據(jù)16895.16元計算3%的稅率,這個是2022年3季度開具正常的發(fā)票

郭老師 

2022 10/20 14:09
那就填寫的,對減免明細表不要填寫。

84784972 

2022 10/20 14:36
稅局給的回復,然后打電話去問說免稅額按正常申報,本月將開錯的發(fā)票沖紅重新開具

郭老師 

2022 10/20 14:39
你好,你這個金額是含稅的嗎?你試一下能保存了吧。
