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問(wèn)題已解決

老師您好!我增值稅本月申報(bào)時(shí)報(bào)表顯示本年應(yīng)納稅合計(jì)10萬(wàn),我查了也是交了10萬(wàn),為什么期末會(huì)有顯示欠繳稅?這個(gè)怎么處理

84784952| 提問(wèn)時(shí)間:2022 10/19 10:21
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)是在25欄里面顯示的嗎?如果是的話,在三十來(lái)和他填寫(xiě)一樣的就可以的,這里自動(dòng)取出的,它是根據(jù)上個(gè)月應(yīng)補(bǔ)稅款來(lái)的。
2022 10/19 10:26
84784952
2022 10/19 10:40
這個(gè)欠的顯示是去年12的
84784952
2022 10/19 10:41
但是在1月已經(jīng)交過(guò)了
郭老師
2022 10/19 10:41
好在30欄和填寫(xiě)一樣的就可以的。
84784952
2022 10/19 10:43
本月在30欄填了一樣的,是不是還讓補(bǔ)一次增值稅和附加
郭老師
2022 10/19 10:47
你好,不會(huì)打不會(huì)要求你補(bǔ)交的
84784952
2022 10/19 10:48
好的,謝謝
郭老師
2022 10/19 10:50
不用客氣,工作愉快。
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