問(wèn)題已解決
老師好,本期申報(bào)印花稅,跳轉(zhuǎn)申報(bào)帶不出代開(kāi)發(fā)票已經(jīng)繳納過(guò)的印花稅,該怎么填寫(xiě)申報(bào)表



同學(xué),你好
按照沒(méi)有申報(bào)的印花稅填寫(xiě)
2022 10/18 14:47

84785034 

2022 10/18 14:58
老師,填寫(xiě)了金額,但是已經(jīng)繳納的帶不出來(lái),如果申報(bào)就欠稅客

小菲老師 

2022 10/18 14:59
同學(xué),你好
如果申報(bào)就欠稅客?什么意思?

84785034 

2022 10/18 15:04
我們每個(gè)月就代開(kāi)一張專票,沒(méi)有別的發(fā)票,稅費(fèi)當(dāng)時(shí)代開(kāi)就繳納完了,本季度申報(bào)印花稅帶不出來(lái)已繳稅額

小菲老師 

2022 10/18 15:05
同學(xué),你好
這個(gè)比較特殊,需要和專管員聯(lián)系,一般來(lái)說(shuō),你們印花稅0申報(bào)

84785034 

2022 10/18 15:06
好的,謝謝老師

小菲老師 

2022 10/18 15:06
不客氣,祝工作順利!
