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應發(fā)4100,社保個人441.09單位部分社保991.68公積金個人200公司200 如何計提所有分錄

84784985| 提問時間:2022 10/18 10:32
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
同學您好,計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的) 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的) 發(fā)工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的) 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的) 其他應收款/其他應付款(個人負擔的) 貸銀行存款
2022 10/18 10:55
84784985
2022 10/18 12:59
工會經費呢
易 老師
2022 10/18 15:03
計提的時候, 借:管理費用等科目, 貸:應付職工薪酬—工會經費。 繳納的時候, 借:應付職工薪酬—工會經費, 貸:銀行存款。”
84784985
2022 10/18 15:38
公司要把應付轉未付差額放那里?
易 老師
2022 10/18 15:40
同學您好,營業(yè)外收支處理
84784985
2022 10/18 15:44
轉未付職工薪啊
易 老師
2022 10/18 18:59
借:應付職工薪酬,貸:其他應付款
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