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問題已解決

某商場是增值稅一般納稅人。2019年6月初應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額余額為0,2019年6月發(fā)生下列購銷業(yè)務(wù): (1) 6月8日,零售A型熱水器300臺,每臺3000元,商場派人負(fù)責(zé)安裝,每臺收取安裝費(fèi)200元。 (2) 6月10日,采取有獎(jiǎng)銷售方式銷售電視機(jī)100臺,每臺2800元,共送出石英表50只,每只200元。 (3) 6月15日,收取客戶購買20臺A型熱水器的預(yù)付款40000元,均已開具普通發(fā)票,每臺3000元,因供貨商的原因當(dāng)期未能向客戶交貨。 (4) 6月1日,購進(jìn)B型熱水器100臺,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款200000元雙方正在協(xié)商以商業(yè)匯票方式進(jìn)行結(jié)算。 (5) 6月3日,購進(jìn)電視機(jī)150臺,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款300000元,但商場因資金周轉(zhuǎn)困難只支付了70%的貨款,余款在下月初支付;因質(zhì)量原因,退回某電視機(jī)廠上期購進(jìn)電視機(jī)20臺,每臺不含稅單價(jià)2000元,并取得廠家開具的紅字發(fā)票。 計(jì)算當(dāng)月應(yīng)繳增值稅

84784966| 提問時(shí)間:2022 10/16 21:34
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你好同學(xué) 1銷項(xiàng)=(300*3000+300*200)/1.13*0.13 2銷項(xiàng)=(2800*100+200*50)/1.13*0.13 3銷項(xiàng)=40000/1.13*0.13 4進(jìn)項(xiàng)=200000*0.13 5進(jìn)項(xiàng)=300000*0.13-20*2000*0.13 當(dāng)月應(yīng)繳增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)
2022 10/17 08:36
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