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問題已解決
購入固定資產(chǎn),上上個(gè)月購入的.這個(gè)月是 借 固定資產(chǎn) 貸庫存現(xiàn)金。還是借 固定資產(chǎn) 累計(jì)折舊 貸庫存現(xiàn)金。當(dāng)月補(bǔ)提一個(gè)月



您好
請(qǐng)問購入的固定資產(chǎn)做什么用途 購入當(dāng)月做固定資產(chǎn)入賬了嗎 現(xiàn)金支付的嗎
2022 10/14 21:52

84784950 

2022 10/14 21:53
上上月買的,沒付款,當(dāng)月用現(xiàn)金付的

84784950 

2022 10/14 21:53
提一個(gè)月

84784950 

2022 10/14 21:53
這個(gè)月計(jì)提一下

bamboo老師 

2022 10/14 21:56
借:固定資產(chǎn)
貸:庫存現(xiàn)金
計(jì)提折舊
借:管理費(fèi)用 制造費(fèi)用
貸:累計(jì)折舊

84784950 

2022 10/14 21:58
用友 創(chuàng)建固定資產(chǎn)卡片,已計(jì)提月份1

bamboo老師 

2022 10/14 21:58
請(qǐng)問系統(tǒng)沒有自動(dòng)計(jì)提折舊生成憑證嗎

84784950 

2022 10/14 21:58
系統(tǒng)出來 借固定資產(chǎn) 累計(jì)折舊 貸銀行存款

bamboo老師 

2022 10/14 21:59
借方累計(jì)折舊?
銀行存款支付的?

84784950 

2022 10/14 22:00
借 固定資產(chǎn) 貸銀行存款 累計(jì)折舊

84784950 

2022 10/14 22:00
庫存現(xiàn)金寫錯(cuò)了

bamboo老師 

2022 10/14 22:01
計(jì)提折舊不應(yīng)該是這樣啊
應(yīng)該是
借:管理費(fèi)用 制造費(fèi)用
貸:累計(jì)折舊

84784950 

2022 10/14 22:02
哦 固定資產(chǎn)卡片已計(jì)提折舊不寫了

84784950 

2022 10/14 22:02
或者自己改下

bamboo老師 

2022 10/14 22:07
系統(tǒng)生成的憑證 不好修改的
您的可以修改嗎?可以的話 那您修改借方分錄

84784950 

2022 10/14 22:12
修改,我就改成 借 固定資產(chǎn) 管理費(fèi)用 一折舊費(fèi)帶 庫存現(xiàn)金 累計(jì)折舊

84784950 

2022 10/14 22:13
合并一個(gè)分錄可以不

bamboo老師 

2022 10/15 06:55
這樣修改分錄可以的
