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實(shí)務(wù)
問題已解決
9月付了軟件費(fèi),然后9月也收到發(fā)票了呢,那這個分錄怎么寫,付款的分錄跟收到發(fā)票分錄@郭老師



借預(yù)付賬款貸銀行存款,按月分?jǐn)?,借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款。w
2022 10/13 17:01

84785015 

2022 10/13 17:02
好的,90除以12個月就是每個月需要攤銷的金額是吧

郭老師 

2022 10/13 17:09
你好對的是的
是的
是的
是的

84785015 

2022 10/13 17:15
摘要怎么寫比較好哇

郭老師 

2022 10/13 17:17
你好,購買軟件分?jǐn)傑浖?/div>

84785015 

2022 10/13 17:18
好噠,謝謝老師

郭老師 

2022 10/13 17:18
不用客氣,工作愉快。

84785015 

2022 10/13 17:19
放管理費(fèi)用里面哪個二級科目里面哇

郭老師 

2022 10/13 17:20
你好,二級科目辦公費(fèi)你不是拿來辦公的嘛。

84785015 

2022 10/13 17:21
對的,老師是拿來辦公用的

郭老師 

2022 10/13 17:22
好,那二級科目辦公費(fèi)就可以的,根據(jù)你實(shí)際的用途就行,二級科目都是自己設(shè)置。

84785015 

2022 10/13 17:39
好的,老師憑證工本費(fèi)記入管理費(fèi)用還是財務(wù)費(fèi)用里面好哇

郭老師 

2022 10/13 17:40
你好,管理費(fèi)用里面的辦公費(fèi)。

84785015 

2022 10/14 12:02
老師,就是有個公司需要建帳,然后只有21年的財務(wù)報表,沒有科目余額表,那我建22年的賬的時候應(yīng)該怎么建呀,初始化那里怎么填寫呢

郭老師 

2022 10/14 12:02
你好,那你看一下財務(wù)報表里面的數(shù)據(jù)多嗎。

84785015 

2022 10/14 12:08
不多,就一個貨幣資金,一個其他應(yīng)付還有個未分配利潤,

84785015 

2022 10/14 12:09
利潤表就財務(wù)費(fèi)用利潤費(fèi)用

郭老師 

2022 10/14 12:15
貨幣資金是銀行的吧你看你的銀行余額

84785015 

2022 10/14 12:16
是的,這個公司沒有庫存現(xiàn)金

84785015 

2022 10/14 12:17
老師,你在學(xué)堂有設(shè)課程嗎?

郭老師 

2022 10/14 12:22
那你就把銀行存款看一下,哪個銀行有余額,給他增加上明細(xì),然后放到期初余額里面,也是年初數(shù)據(jù)
然后利潤分配未分配利潤的,在利潤分配未分配利潤里面,
這個其他應(yīng)付款應(yīng)該是你老板的吧,如果是的話,增加一個二級科目,你老板的名字放到其他應(yīng)付款老板。

郭老師 

2022 10/14 12:22
然后費(fèi)用類的就不用錄入了。

郭老師 

2022 10/14 12:22
上面的那三個年初數(shù)據(jù),還有期初數(shù)據(jù)都錄入

郭老師 

2022 10/14 12:22
我們答疑的沒有在學(xué)堂里面講課


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