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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好,老師,我8.20銀行電子回單扣款6000的會(huì)務(wù)費(fèi),發(fā)票到3000,然后剩下的3000元9月份到票,怎么寫分錄



你好,比如這個(gè)是勞務(wù)費(fèi)的,借管理費(fèi)用,勞務(wù)費(fèi)貸銀行存款6000,沒有發(fā)票的也正常做賬,發(fā)票到了之后你再調(diào)整就行。
2022 10/13 14:54

84785024 

2022 10/13 14:56
9月到了再怎么調(diào)整

郭老師 

2022 10/13 14:57
借其他應(yīng)付款貸管理費(fèi)用,借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款。

84785024 

2022 10/13 14:59
8.20是我公司付款了6000元的會(huì)務(wù)費(fèi),然后對(duì)方才開了3000元的票,剩下3千的票9月才到,這里用其他應(yīng)付款我不懂什么意思

郭老師 

2022 10/13 15:00
錢沒有退回來(lái),是一個(gè)往來(lái)科目代替一下而已啊,最后沒有余額。

84785024 

2022 10/13 15:02
那能不能,借:管理費(fèi)用3000,預(yù)付賬款3000,貸銀行存款6000,到了9月,借:管理費(fèi)用3000,貸:預(yù)付賬款3000

郭老師 

2022 10/13 15:04
可以啊,可以這么做的。
