問題已解決
現(xiàn)在10月做9月賬,稅控盤已抄稅,但9月有筆發(fā)票要重新開具,我還沒申報增值稅和企業(yè)所得稅,怎么做?



開的增值稅電子普票,應稅產(chǎn)品包子點心
2022 10/11 08:22

郭老師 

2022 10/11 08:23
你好,在九月份紅沖,然后十月份重新開就可以的,但是你這個月申報九月份的時候需要按照你之前開錯的發(fā)票來申報

84784959 

2022 10/11 08:25
我現(xiàn)在直接開對應的負數(shù)發(fā)票,然后再開正確的發(fā)票,那現(xiàn)在開的收入會計入這個月嗎

郭老師 

2022 10/11 08:31
你好,對的是的,屬于這個月的。

84784959 

2022 10/11 08:33
這個月要怎么申報這筆重開的吖,比如9月份開含稅金額100,實質(zhì)只開95元

郭老師 

2022 10/11 08:35
這個月還是按照100來申報。

84784959 

2022 10/11 08:40
下個月呢,申報10月份的時候呢

郭老師 

2022 10/11 08:40
好,下一個月如果沒有其他的銷售額,填寫-5

84784959 

2022 10/11 08:48
沖減我們多繳的差額

郭老師 

2022 10/11 08:48
對的對的對的對的對的對的對的。
