當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
@郭老師,郭老師在嗎



在
具體的什么問題。
2022 10/10 17:09

84784969 

2022 10/10 17:28
社保稅率調(diào)整退回來的社保怎么做分錄

郭老師 

2022 10/10 17:31
借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬社保,
借應(yīng)付職工薪酬社保,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

84784969 

2022 10/10 17:32
沒有通過應(yīng)付職工薪酬的話是直接 做借銀行存款。 借管理費(fèi)用 社保紅字這樣嗎

郭老師 

2022 10/10 17:36
可以的,可以這么做的。

84784969 

2022 10/10 18:01
2021年6月付的款,一直都沒開發(fā)票,我說了之后,10月才開發(fā)票給我們,那我直接在9月份入賬,直接做管理費(fèi)用辦公費(fèi)嗎,也沒有抵扣的

郭老師 

2022 10/10 18:02
在十月份做辦公費(fèi),如果你在九月份做的話,你十月份兒收到了發(fā)票,紅沖九月份的,然后再做發(fā)票的。

郭老師 

2022 10/10 18:02
三季度需要抵扣企業(yè)所得稅嗎?

84784969 

2022 10/11 09:38
意思是發(fā)票是在10月開的,最好是在10月入賬?

郭老師 

2022 10/11 09:39
你好,對(duì)的是的,這個(gè)發(fā)票不允許提前做。

84784969 

2022 10/11 09:49
做賬的順序是按銀行流水把所有流水做完,再做進(jìn)項(xiàng),銷售,計(jì)提稅費(fèi),計(jì)提工資,計(jì)提折舊,計(jì)提攤銷就結(jié)束了是嗎

郭老師 

2022 10/11 09:50
你好,可以的,你也可以根據(jù)原始憑證的發(fā)生時(shí)間。

84784969 

2022 10/11 09:54
你其實(shí)不是問時(shí)間,我是想問做賬是不是就這么多東西

郭老師 

2022 10/11 09:56
你好,最后結(jié)轉(zhuǎn)損益。

84784969 

2022 10/11 10:28
9月開的發(fā)票但是還沒有抵扣,可以先入賬嗎

郭老師 

2022 10/11 10:29
可以的,可以這么做的。

84784969 

2022 10/11 10:38
電子專用發(fā)票是不用發(fā)票章的是嗎

郭老師 

2022 10/11 10:39
是的是的,可以沒有專用章的。

84784969 

2022 10/11 10:44
9月開的發(fā)票沒有抵扣進(jìn)項(xiàng),是做借管理費(fèi)用借應(yīng)交稅費(fèi) 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸。 預(yù)付賬款嗎

郭老師 

2022 10/11 10:45
是的是的,可以這么做的。
