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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
材料暫估入賬、成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),待發(fā)票收到時(shí)是這樣做賬的嘛?



你好,如果沒(méi)有跨年度的話,可以這樣處理
2022 10/10 15:00

84784964 

2022 10/10 15:02
老師 當(dāng)月暫估了 下月還沒(méi)有收到發(fā)票 是不是也要做一筆沖銷暫估的那個(gè)分錄,然后發(fā)票到了再做入庫(kù)調(diào)整成本?

QQ老師 

2022 10/10 15:06
你好!實(shí)際工作中不跨年的話,可以先不做

84784964 

2022 10/10 15:07
等發(fā)票到了再做是吧

QQ老師 

2022 10/10 15:08
你好!是的,實(shí)際工作中一般不跨年度的話,可以先不做紅沖,等收到發(fā)票再做
