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,第3季度,我申報時 利潤總額還是填100萬 但是彌補以前年度虧損50萬 實際只有50萬去交稅了,和我們做賬的所得稅費用不一樣,我們做賬的所得稅費用應(yīng)該怎么做



你好,紅沖就可以的,借應(yīng)交稅費,企業(yè)所得稅,借所得稅費用負(fù)數(shù)。
2022 10/08 12:46

,第3季度,我申報時 利潤總額還是填100萬 但是彌補以前年度虧損50萬 實際只有50萬去交稅了,和我們做賬的所得稅費用不一樣,我們做賬的所得稅費用應(yīng)該怎么做
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