国产999精品2卡3卡4卡,heyzo无码综合国产精品,yw.193.cnc爆乳尤物未满,av色综合网站,丰满少妇被猛男猛烈进入久久

問題已解決

老師好,請教一下增值稅抵扣問題 我們公司七八月份有欠稅,上個月9月份進項多,把銷項抵扣過多出來17976.32,圖片上就是我這個月要報9月份的數據,那多出來這個17976.32怎么填寫呢

84784966| 提問時間:2022 10/06 11:54
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
你這個表是幾月的呢?
2022 10/06 12:00
84784966
2022 10/06 12:10
這是這個月10月份的申報表,才準備報呢
家權老師
2022 10/06 15:11
怎么又是留抵,又是欠稅的?
84784966
2022 10/06 16:12
老師,欠稅是7月8月兩個月的稅進項不夠,銷項稅大,不夠抵扣,就沒有交。 9月份銷項不多,進項大,抵扣完9月份的剩17976.32, 也就是等于我們的留抵退稅是17976.32元,那這個留底金額我們是需要抵扣之前的欠稅,我現在怎么做,往哪里填, 是需要進項稅額轉出嗎
家權老師
2022 10/06 16:17
留抵之前欠稅的金額,得先去稅局辦理抵稅申請,然后,在附表2 填第21行抵欠稅
84784966
2022 10/06 16:25
留底欠稅的數據我還沒有申報呢,這個月申報了才有留底數據
家權老師
2022 10/06 16:32
我說的是基本的流程就那樣哈
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取