問題已解決
請問未交增值稅借貸方余額不對,借方多出的部分該怎么調整?



你好
這個一般是不調整的,如果要調整,那么分錄是
借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅(轉出多交增值稅)?
2022 10/05 08:10

84784967 

2022 10/05 08:15
如果不調整的話,具體應繳納的增值稅怎么計算清楚呢?

王超老師 

2022 10/05 08:21
不調整的話,一般是差額造成的,比如金稅盤是300萬,申報表是300萬零1分

84784967 

2022 10/05 08:33
現(xiàn)在應該是借方余額654.51元,貸方余額4181.17元,科目余額這個是錯的

王超老師 

2022 10/05 08:39
可以的,那你用我的分錄來調整的

84784967 

2022 10/05 08:40
增值稅這塊有點蒙,可以告知具體應該怎么調整嗎?謝謝

王超老師 

2022 10/05 08:41
借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅(轉出多交增值稅)?

84784967 

2022 10/05 08:51
是把貸方多的那部分轉到未交增值稅的借方嗎?那么借方多的該怎么轉?

王超老師 

2022 10/05 08:56
?
是轉到轉出多交增值稅這個科目阿
