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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問老師,資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)收款期末余額為負(fù)數(shù),可以申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?不調(diào)整有影響嗎?



你把它重分類到其他應(yīng)付款里面去。
2022 10/04 10:52

郭老師 

2022 10/04 10:53
不調(diào)整的話影響你的資產(chǎn)合計(jì)

84785023 

2022 10/04 10:55
老師,需要調(diào)賬嗎?還是手工調(diào)報(bào)表呢?

郭老師 

2022 10/04 10:56
帳上不用調(diào)整,你只需要重分類,把它放到其他應(yīng)付款就可以的。

84785023 

2022 10/04 10:59
老師,意思是手工改下報(bào)表,把其他應(yīng)收款期末余額:改成0,其他應(yīng)付款期末余額:原來金額+負(fù)數(shù)是嗎?

郭老師 

2022 10/04 11:00
你好,原來的金額加上其他應(yīng)收款的正數(shù)

84785023 

2022 10/04 11:03
好的感謝老師回復(fù)

郭老師 

2022 10/04 11:04
不用客氣,節(jié)日快樂。
