問題已解決
請問老師,增值稅當(dāng)月有銷項且 銷項>進項,增值稅一般納稅人 賬務(wù)處理時三級科目用結(jié)轉(zhuǎn)嗎



您好,需要用三級科目結(jié)轉(zhuǎn)
2022 10/01 20:27

東老師 

2022 10/01 20:45
方法很多種,最后能平了就行

東老師 

2022 10/01 21:19
這個咋說呢,就是一個方式而已

東老師 

2022 10/01 21:20
就是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的一個方法

東老師 

2022 10/01 21:54
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)的時候在借方的

東老師 

2022 10/02 12:59
同學(xué),這個就是規(guī)定好的,固定的這個步驟

東老師 

2022 10/02 13:06
主要是你會計分錄里面涉及到的會計科目就得登記到明細賬里面。

84784986 

2022 10/01 20:40
老師 銷項本來就是多余 進項,貸方多余借方,稅款繳納時直接用貸方與借方的差額 用
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項),貸:銀行存款 這樣不可以嗎

84784986 

2022 10/01 20:41
這樣也不省事嗎

84784986 

2022 10/01 21:12
就是結(jié)轉(zhuǎn)的分錄有點沒理解,為什么把銷項轉(zhuǎn)到借方,進項轉(zhuǎn)到貸方,然后又多出一個未交增值稅

84784986 

2022 10/01 21:29
剛才 少寫兩個字 應(yīng)該是轉(zhuǎn)出未交增值稅

84784986 

2022 10/01 21:34
結(jié)轉(zhuǎn)3級明細科目的時候,為什么 “轉(zhuǎn)出未交增值稅” 這項發(fā)生在貸方

84784986 

2022 10/02 12:43
銷項、進項稅轉(zhuǎn)出
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額),
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額),
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。
同時,
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。
老師,銷項、進項稅轉(zhuǎn)出 為什么會有這步,

84784986 

2022 10/02 13:04
那這三個科目的結(jié)轉(zhuǎn) 需要登到 應(yīng)交增值稅明細表 這個多欄賬里嗎
