国产999精品2卡3卡4卡,heyzo无码综合国产精品,yw.193.cnc爆乳尤物未满,av色综合网站,丰满少妇被猛男猛烈进入久久

問題已解決

進項和銷項稅額月末怎么轉(zhuǎn)

84785010| 提問時間:2022 09/29 14:14
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
星河老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,CMA
同學 你好, 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應繳納增值稅(即進、銷差額): 借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅 4、實際交納時 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
2022 09/29 14:18
84785010
2022 09/29 14:26
沒有認證的就不做分錄是不是
星河老師
2022 09/29 14:32
同學, 一般來說如果當月沒有進行認證的話就是不做賬,到進行認證抵扣的時候再進行做賬?;蛘呖梢詴汗廊胭~。 1.進項發(fā)票未認證時,做分錄: 借:原材料/庫存商品、應交稅費-待抵扣增值稅進項;貸:銀行存款/應付賬款 2.認證通過,抵扣時做分錄: 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額);貸:應交稅費-待抵扣增值稅進項
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取