當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
請客戶吃飯開的餐飲票可以用作費(fèi)用票嗎



你好 一般作為業(yè)務(wù)招待費(fèi)用
2022 09/21 17:18

84785042 

2022 09/21 17:18
可以用來抵扣企業(yè)所得稅吧

來來老師 

2022 09/21 17:21
可以
但匯算清繳有調(diào)整
企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5‰。
依據(jù)
中華人民共和國企業(yè)所得稅法實(shí)施條例(中華人民共和國國務(wù)院令第512號)

84785042 

2022 09/21 17:22
不會超過的,每次都是兩百左右

來來老師 

2022 09/21 17:24
那也要調(diào)整
因?yàn)榘l(fā)生就要調(diào)整 是稅法上說的兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)較低的那個(gè)作為稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)

84785042 

2022 09/21 18:19
也就是說1000塊,按照600去算對吧

來來老師 

2022 09/21 18:34
這個(gè)還得看收入的
如你有1000塊錢的收入,同時(shí)又招待發(fā)生了1000,那么實(shí)際發(fā)生的是60%就是600塊,而稅還有一條標(biāo)準(zhǔn)收入的5‰,這樣算下來最低標(biāo)準(zhǔn)是五塊,也就是1000的招待費(fèi)你只能抵五塊

來來老師 

2022 09/21 18:35
極端的情況下,如果你沒有收入,招待費(fèi)一分錢也不能在企業(yè)所得稅前抵扣

來來老師 

2022 09/21 18:36
但是如果企業(yè)收入比較多的話,招待費(fèi)還是可以抵扣一部分利潤的
