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問題已解決

、甲公司2019年度利潤表中利潤總額為12 000 000元,該公司適用的所得稅稅率為25%,預(yù)計未來期間適用的所得稅稅率不會發(fā)生變化,未來期間能夠產(chǎn)生足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵扣可抵扣暫時性差異。遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負債不存在期初余額。   該公司2019年發(fā)生的有關(guān)交易和事項中,會計處理與稅收處理存在差別的有:  ?。?)2018年12月31日取得一項固定資產(chǎn),成本為6 000 000元,使用年限為10年,預(yù)計凈殘值為0,會

84785024| 提問時間:2022 09/16 12:33
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
你好、這道題不全,發(fā)全一些
2022 09/16 12:42
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