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當(dāng)月因商品編號(hào)修正紅沖前期開票(對(duì)方已提供紅字發(fā)票信息表)后重新開出相同金額的票據(jù),當(dāng)期納稅申報(bào)增值稅銷項(xiàng)只報(bào)了正常的銷項(xiàng),是否可以



你好同學(xué),這個(gè)沒有問題
2022 09/16 11:38

當(dāng)月因商品編號(hào)修正紅沖前期開票(對(duì)方已提供紅字發(fā)票信息表)后重新開出相同金額的票據(jù),當(dāng)期納稅申報(bào)增值稅銷項(xiàng)只報(bào)了正常的銷項(xiàng),是否可以
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