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老師 請問免抵稅額這樣理解對嗎?就是內(nèi)銷收入的銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)稅額 需要繳增值稅 而出口退稅額可以用來抵扣這個(gè)增值稅 就是我不收這筆退稅款 同時(shí)也不繳增值稅 兩者抵消

84785003| 提問時(shí)間:2022 09/13 15:35
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好,不是,內(nèi)銷的銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅,要交增值稅是對的。出口退稅是不抵銷增值稅,如果要交增值稅的話,你的出口退稅全變?yōu)槊獾侄愵~,免抵稅額還要交附加稅的
2022 09/13 15:36
84785003
2022 09/13 15:37
那免抵稅額怎么方便理解
張壹老師
2022 09/13 15:40
免抵稅額是按你申報(bào)出口退稅金額 與增值稅留抵稅額進(jìn)行比較,如果要交增值稅,你的增值稅留抵為0,那你出口退稅減增值稅留抵就是免抵稅額
84785003
2022 09/13 15:43
比如7月留抵1000 出口退稅額2000 那這樣我的免抵稅額是1000 對嗎
張壹老師
2022 09/13 15:52
你好,7月留抵只有1000,你計(jì)算的出口退稅是2000,那你實(shí)際退稅的金額是1000,還有1000就是免抵稅額
84785003
2022 09/13 16:02
應(yīng)交稅金-增值稅-出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額 這個(gè)科目是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)要交增值稅的意思 然后用出口退稅來抵扣?
張壹老師
2022 09/13 16:16
你好,沒有這個(gè)科目,這是很久以前的科目了,現(xiàn)在實(shí)際工作中沒有這個(gè)科目的
84785003
2022 09/13 16:18
那現(xiàn)在用什么科目來證明是免抵稅額
張壹老師
2022 09/13 16:19
你好,免抵稅額沒有科目,只有計(jì)提附加稅的科目
84785003
2022 09/13 16:49
那你實(shí)際退稅的金額是1000,還有1000就是免抵稅額 沒有科目這1000怎么做憑證
張壹老師
2022 09/13 16:51
你好,這1000計(jì)算附加稅。1000元不入科目,1000*對應(yīng)的附加稅率入稅金及附加
84785003
2022 09/13 16:52
意思就是這1000可以不用做在總賬?
張壹老師
2022 09/13 16:55
你好,這1000本來就沒有賬,這1000只是你交附加稅計(jì)算的基數(shù)
84785003
2022 09/13 16:56
因?yàn)槲铱匆郧皶?jì)做賬是這樣作分錄的 我還以為一直都是這樣做
張壹老師
2022 09/13 17:15
你好,不是這樣的哈,,這1000實(shí)際上是不參加任何成本費(fèi)用或者稅金計(jì)算的
84785003
2022 09/13 17:26
就只是和內(nèi)銷的留抵稅額進(jìn)項(xiàng)抵消對嗎
張壹老師
2022 09/14 07:58
你好,內(nèi)銷的銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅先抵,抵后有留抵稅額才有會有出口退稅。
84785003
2022 09/14 08:25
就是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)才會有留抵是嗎
張壹老師
2022 09/14 08:52
你好,是的,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)才會有留抵稅稅額的
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