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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們公司有事業(yè)部的人員在公司造工資,平時(shí)工資都是我們發(fā)給他們的人員了,而且也不從他們的結(jié)算費(fèi)用里扣,但他們的人員工資就要抵成本,就是結(jié)算10萬(wàn)的費(fèi)用的話,他們有3萬(wàn)是人工工資成本,只需要給7萬(wàn)的發(fā)票,那我多付的3萬(wàn),之前工資也結(jié)了,怎么平這筆賬呢



同學(xué)你好
多付的做往來(lái)
2022 09/08 09:07

84785000 

2022 09/08 09:13
這個(gè)項(xiàng)目結(jié)算費(fèi)用給他們,借方是他們的成本票,貸方是我們支付的部分
那借方一樣做到應(yīng)付賬款里?
但實(shí)際上賬外算,他們不差成本 票
如果我不擺平,以后他的賬上就顯示他們差我們的票
他這個(gè)賬,就是借方余額累計(jì)在那
賬外結(jié)算表上,是沒有差成本票的。

樸老師 

2022 09/08 09:20
同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣的

84785000 

2022 09/08 09:40
那就只有賬外這樣掛著呀

樸老師 

2022 09/08 09:42
外賬就是要掛賬的

84785000 

2022 09/08 09:44
那也沒法解決,除非他的工資不發(fā)放下去走往來(lái),等結(jié)算費(fèi)用時(shí),就可以沖這個(gè)往來(lái)

樸老師 

2022 09/08 09:50
同學(xué)你好
?那這個(gè)只能掛著
