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問題已解決

老師好,我單位有應(yīng)收帳款12萬,是去年12月份到今年的6月份的應(yīng)收帳款總額,在這期間每個月都是做了主營業(yè)務(wù)收入的,今年8月份開了12月至6月份的增值稅電子普通發(fā)票給對方,由于合同原因,對方要求只結(jié)今年1月份到今年6月份的款,我把電子發(fā)票要回來了,在9月5號又把8月份開的12萬元電子發(fā)票做紅沖處理了,重新開具了今年1月份到6月份的電子普票。我想咨詢的是,我8月份開具的電子普票還需要做分錄入帳嗎?感謝

84784972| 提問時間:2022 09/08 07:25
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,您八月份開的還是需要做賬的
2022 09/08 07:27
84784972
2022 09/08 07:28
怎么寫分錄呢?老師
東老師
2022 09/08 07:29
開票的時候借應(yīng)收賬款 貸收入 紅沖做負(fù)數(shù)就行了
84784972
2022 09/08 07:30
我原來已經(jīng)做了收入了的
東老師
2022 09/08 07:31
是的,你開票了,一正一負(fù)就是沒發(fā)生一樣嗎
84784972
2022 09/08 07:32
哦。明白了。那9月份我紅沖的發(fā)票分錄怎么寫分錄呢?
東老師
2022 09/08 07:33
按照之前做的會計(jì)分錄做負(fù)數(shù)就行
84784972
2022 09/08 07:35
明白了,新開具的發(fā)票就正常做分錄就可以了對吧?
東老師
2022 09/08 07:36
對的,沒錯就是這個意思
84784972
2022 09/08 07:36
好的,非常感謝祝中秋節(jié)快樂!
東老師
2022 09/08 07:37
謝謝您,幫忙給個五星好評
84784972
2022 09/08 07:37
好滴,謝謝老師
東老師
2022 09/08 07:38
好的,好的,多謝多謝多謝了
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