當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
各位老師付年度會費(fèi)的分錄怎么做?付土地學(xué)會年度會費(fèi),未收到發(fā)票



你好,因?yàn)槟氵@張是銀行回單,可以借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
2022 09/06 10:41

84784991 

2022 09/06 10:47
那是什么情況下做管理費(fèi)用會費(fèi)呢

李霞老師 

2022 09/06 10:54
你好,拿到發(fā)票以后可以這樣做。

84784991 

2022 09/06 10:57
哦哦,有發(fā)票做管理費(fèi)用科目,沒有收到發(fā)票只是付了款就走往來,做借其他應(yīng)付款貸銀行存款?

李霞老師 

2022 09/06 11:01
你好同學(xué),對,理解的很正確。

84784991 

2022 09/06 11:04
這筆業(yè)務(wù)和其他應(yīng)收款沒有關(guān)系,掛不到其他應(yīng)收款吧?我一個(gè)在代賬公司的朋友說掛其他應(yīng)收款?只有后期需要收回來的款項(xiàng)才掛其他應(yīng)收款的嘛

李霞老師 

2022 09/06 11:05
你好,他就是掛了一個(gè)往來科目,其實(shí)掛其他應(yīng)收款的話也能說得過去,因?yàn)楹笃谖覀兌紩_減掉的。

84784991 

2022 09/06 11:14
哦哦,那我掛其他應(yīng)付款也行哈,到時(shí)候收到發(fā)票再做其他應(yīng)付款的沖減科目

李霞老師 

2022 09/06 11:16
你好,對的,沒問題的。
