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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好!麻煩問(wèn)下2020年6月賬有一筆服務(wù)費(fèi)普票以前會(huì)計(jì)做錯(cuò)了,入到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里多入了90000元,實(shí)際銷售方應(yīng)該欠我們發(fā)票這月給我們開(kāi),老師那我直接給沖銷2020年6月的這筆憑證行嗎?借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-90000元,借:應(yīng)付賬款90000元,這樣更正之前做的可以嗎?我公司小企業(yè)準(zhǔn)則,還影響其他什么嗎嗎?下圖是以前會(huì)計(jì)做錯(cuò)的憑證



借應(yīng)付賬款
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
2022 09/06 10:27

84784995 

2022 09/06 10:39
老師這么做影響其他什么嗎?做2022年匯算所得稅怎么調(diào)整呢?老師,謝謝

樸老師 

2022 09/06 10:44
這個(gè)只是跨年調(diào)整
其他的不涉及
按照出來(lái)的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)就可以
不用特意調(diào)整

84784995 

2022 09/06 11:02
借應(yīng)付賬款90000元?
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)90000元
更正的分錄是正數(shù)對(duì)嗎?這樣寫,老師對(duì)嗎?再來(lái)90000元發(fā)票直接計(jì)入管理費(fèi)用行嗎?之前會(huì)計(jì)都計(jì)入成本里了不明白咋回事老師

樸老師 

2022 09/06 11:06
再來(lái)發(fā)票為啥計(jì)入管理費(fèi)用
是什么項(xiàng)目

84784995 

2022 09/06 11:08
普票90000元服務(wù)費(fèi)

樸老師 

2022 09/06 11:14
計(jì)入管理費(fèi)用或者長(zhǎng)期待攤費(fèi)用

84784995 

2022 09/06 11:15
嗯,老師計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用得需要分?jǐn)倖幔?/div>

樸老師 

2022 09/06 11:22
同學(xué)你好對(duì)的
這需要分?jǐn)?/div>

84784995 

2022 09/06 11:24
那直接計(jì)入管理費(fèi)用不就不用分?jǐn)偭藛幔?/div>

樸老師 

2022 09/06 11:37
嗯
但是金額太大了


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老師你好!這是之前會(huì)計(jì)2020年做的賬,成本多入了90000元,銀行存款支付金額96萬(wàn)是對(duì)的,小企業(yè)準(zhǔn)則,老師現(xiàn)在怎么更正這張錯(cuò)的憑證呢?借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-9萬(wàn),貸:應(yīng)付賬款-9萬(wàn),軟件這么更正對(duì)嗎?老師謝謝,這樣會(huì)影響啥呢?和收入沒(méi)關(guān)系對(duì)嗎?老師
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老師,小規(guī)模電子普通發(fā)票上月多開(kāi)了90000,這個(gè)月沖紅了,做憑證的時(shí)候直接把主營(yíng)業(yè)務(wù)收入做成-90000就行嗎
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存貨盤虧我賬上賬做錯(cuò)了12萬(wàn)多實(shí)際是90000多也就是稅法可扣除90000,我咋填?
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老師好,請(qǐng)問(wèn)去年做的一筆賬
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本一油費(fèi)90000
貸預(yù)付賬款90000
實(shí)際是9000,多記了個(gè)0,現(xiàn)在該怎么更正啊
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老師,2018以前的賬做錯(cuò)了,撕開(kāi),重新貼憑證很麻煩,如果調(diào)整的話,就需要重新打印憑證?還是有更加簡(jiǎn)便的方法,以前借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸現(xiàn)金,,想把這筆消掉,借現(xiàn)金,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本可以嗎,做在2018,只是以前做錯(cuò)那筆的原始憑證我要拿走,那后面貼說(shuō)明,說(shuō)明內(nèi)容是,此筆賬務(wù)已在什么時(shí)間哪一筆分錄調(diào)整,反分錄,全額消掉,可以嗎
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