問題已解決
老師,我們公賬付的倉儲費(fèi),然后沒給我們開發(fā)票,這個怎么處理



你好
借:管理費(fèi)用等
貸:銀行存款
這個正常的賬務(wù)處理,但是在匯算清繳的時候調(diào)增的
2022 09/05 16:37

84784971 

2022 09/05 17:10
哦,還有公司要注銷,有些應(yīng)收應(yīng)付都調(diào)不平了,怎么弄,老師?

王超老師 

2022 09/05 17:15
你好,其他問題需要重新提問的。因為會計學(xué)堂要求“一題一問”的
