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問題已解決

老師,公司8月開出去的專票,對方不要了,對方也沒有抵扣,我這邊開了紅字,申報8月份增值稅的時候,該怎么申報

84784997| 提問時間:2022 09/05 11:49
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,您相當(dāng)于你開了紅字以后,你現(xiàn)在除了這張紅色發(fā)票以外,還有沒有正數(shù)的發(fā)票呀?把負(fù)數(shù)的和正數(shù)的發(fā)票加在一起,按照和金額填寫銷售額和銷項稅額就可以。 如果沒有的話,你這個月報稅的時候先申報零就行,后期的話有正數(shù)發(fā)票的話,你再把這個負(fù)數(shù)填到未開具發(fā)票那里。
2022 09/05 11:50
84784997
2022 09/05 11:53
正數(shù)發(fā)票我在9月份在給他們開出來,8月份增值申報表該怎么填
李霞老師
2022 09/05 11:54
您好,也就是說您八月份只有一個負(fù)數(shù)發(fā)票,那就填零。
84784997
2022 09/05 11:58
8月份也有其他的發(fā)票,只是沖紅了2張,這兩張沖紅的不用天是嗎?只填沒有沖紅的發(fā)票金額
李霞老師
2022 09/05 11:58
你好同學(xué),您再看一下我發(fā)給您的第一段話吧,您這種情況我剛才已經(jīng)告訴你解決辦法了,你再仔細(xì)的看一下我發(fā)的信息。
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