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進出口業(yè)務,交上退稅申請后,報關(guān)單與進出口明細表怎么做賬,分錄如何寫?

84784957| 提問時間:2017 06/15 14:40
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,是做出口退稅的分錄嗎
2017 06/15 14:41
84784957
2017 06/15 14:57
是的,退稅資料提交到稅務局,稅還沒退下來的情況,如何做分錄
鄒老師
2017 06/15 14:59
借:其他應收款——應收出口退稅款(增值稅)   (按期末留抵稅額與免抵退稅額較小一方記賬)   應交稅費——應交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應納稅額)  ?。ń痤~等于免抵稅額)   貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅)     (金額等于免抵退稅額)
84784957
2017 06/15 15:04
這兩個表如何做賬?具體分錄及金額?謝謝
鄒老師
2017 06/15 15:05
你好,需要根據(jù)增值稅申報表做這個分錄 這個只是銷售的分錄
84784957
2017 06/15 15:12
這個表對嗎?如何 做?
鄒老師
2017 06/15 15:13
增值稅申報表 的主表
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