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問題已解決

1、 天洋公司為增值稅一般納稅人, 增值稅稅率16%. 材料按實際成本計價。2021年12月份發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如 下: (1)2日,開出一張期限為2個月的商業(yè)匯票, 用于購 入不需安裝的設(shè)備一臺, 增值稅專用發(fā)票注明價款 180000元。增值稅進(jìn)項稅額28800元。 (2)5日,向大地公司購入A材料80000元,增值稅進(jìn) 項稅額為12800元, 沖銷預(yù)付款30000元, 其余用銀行存 款支付。材料驗收入庫。 (3)11日, 銷售一批甲產(chǎn)品給成川公司, 增值稅專用 發(fā)票上注明價款為300000元, 增值稅稅額為48000元, 為鼓勵購貨方早日付款,雙方約定的現(xiàn)金折扣條件為 2/10,1/20,n/30。 (4)15日,償還今日到期的為期三個月的短期借款, 借入金額50萬, 年利率6%, 前幾個月的利息已按月在 月末計提?,F(xiàn)到期一次還本付息。

84785034| 提問時間:2022 09/04 10:39
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 (1)2日,開出一張期限為2個月的商業(yè)匯票, 用于購入不需安裝的設(shè)備一臺, 增值稅專用發(fā)票注明價款180000元。增值稅進(jìn)項稅額28800元。 借:固定資產(chǎn) 180000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 28800 貸:應(yīng)付票據(jù)? 180000+28800=208800 (2)5日,向大地公司購入A材料80000元,增值稅進(jìn)項稅額為12800元, 沖銷預(yù)付款30000元, 其余用銀行存款支付。材料驗收入庫。 借:原材料 80000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 12800 貸:預(yù)付賬款 30000 貸:銀行存款 80000+12800-30000=62800 (3)11日, 銷售一批甲產(chǎn)品給成川公司, 增值稅專用發(fā)票上注明價款為300000元, 增值稅稅額為48000元,為鼓勵購貨方早日付款,雙方約定的現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,n/30。 借:應(yīng)收賬款 348000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 300000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額? 48000 (4)15日,償還今日到期的為期三個月的短期借款,借入金額50萬, 年利率6%, 前幾個月的利息已按月在月末計提?,F(xiàn)到期一次還本付息。 借:短期借款 500000 借:應(yīng)付利息? 500000*0.06/12*3=7500 貸:銀行存款? 500000+7500=507500
2022 09/04 10:43
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