問題已解決
老師您好,之前抵扣的進(jìn)項,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出請問怎么做賬



你好!你當(dāng)時抵扣的時候怎么做的分錄
2022 08/31 15:40

84785031 

2022 08/31 15:41
抵扣的時候進(jìn)應(yīng)交增值稅進(jìn)項

宋生老師 

2022 08/31 15:43
你好!還有呢,借方還有一個科目是計入的什么科目

84785031 

2022 08/31 15:44
借方是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅進(jìn)項

宋生老師 

2022 08/31 15:46
你好!你拿到發(fā)票的時候的分錄,能完整的把借貸方都發(fā)來嗎

84785031 

2022 08/31 15:48
購買:借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸應(yīng)付賬款

宋生老師 

2022 08/31 15:49
你好!你現(xiàn)在是因?yàn)槭裁丛蛞D(zhuǎn)出

84785031 

2022 08/31 15:50
因?yàn)橛糜诼毠じ@荒艿挚?/div>

宋生老師 

2022 08/31 15:51
你好!你現(xiàn)在借管理費(fèi)用—福利費(fèi)等 貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

84785031 

2022 08/31 15:57
老師我以前進(jìn)的就是借方:管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸銀行存款,我剛查了一下以前的賬

宋生老師 

2022 08/31 15:57
你好!現(xiàn)在你做借管理費(fèi)用—福利費(fèi)等 貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出就可以了

84785031 

2022 08/31 15:58
那管理費(fèi)用借方就做了兩次了

宋生老師 

2022 08/31 15:58
你好!這次,只是把進(jìn)項稅額部分計入。不是重復(fù)計入

84785031 

2022 08/31 16:02
老師管理費(fèi)用借方就做了兩次500元

宋生老師 

2022 08/31 16:03
你好!不是啊。你怎么可能2稅金和不含稅金額一樣呢
老師我以前進(jìn)的就是借方:管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸銀行存款,我剛查了一下以前的賬。你這個把金額一起寫上發(fā)來看下

84785031 

2022 08/31 16:05
借:管理費(fèi)用500元應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項65元 貸:銀行存款565元

宋生老師 

2022 08/31 16:06
你好!你現(xiàn)在做這個做借管理費(fèi)用—福利費(fèi)等65 貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出65

84785031 

2022 08/31 16:07
非常感謝老師,明白了

宋生老師 

2022 08/31 16:07
你好!不用客氣的了


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