當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好,我公司2021.9(去年)抵扣認(rèn)證了一張白酒的發(fā)票,稅額三千多,增值稅已抵扣、申報(bào),現(xiàn)在怎么更正做賬?增值稅如何更正?當(dāng)時(shí)做到業(yè)務(wù)招待費(fèi)里面了。



你好,嗯,你再說一下,你的意思是你當(dāng)時(shí)把這個進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了,本來是應(yīng)該做到業(yè)務(wù)招待費(fèi),你不應(yīng)該抵扣來,但是你抵扣如果這樣的話,你直接在電子稅務(wù)局里搜索更正,找到對應(yīng)的表格進(jìn)行更正就行
。然后咱想把這個轉(zhuǎn)出的話,要寫借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,因?yàn)榭缒炅恕?/div>
2022 08/23 11:21

84785032 

2022 08/23 11:31
去年收到這張發(fā)票,做了抵扣認(rèn)證,金額做了業(yè)務(wù)招待費(fèi),稅額作為進(jìn)項(xiàng)稅給抵扣了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個進(jìn)項(xiàng)稅不該抵扣,想調(diào)整改正

李霞老師 

2022 08/23 11:33
你好,就是借利潤分配未分配利潤,貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的做法。

84785032 

2022 08/23 11:37
增值稅更正申報(bào)具體怎么填寫?

84785032 

2022 08/23 11:38
是不是會產(chǎn)生滯納金,去年所得稅不用更改吧?

李霞老師 

2022 08/23 11:40
你好,更正申報(bào)的話,就是在電子稅務(wù)局里搜索更正這兩個字兒,找到對應(yīng)的表格,就相當(dāng)于你重新填寫一遍報(bào)報(bào)表。

李霞老師 

2022 08/23 11:41
嗯,這個有可能會產(chǎn)生滯納金,你看他系統(tǒng)怎么生成的數(shù)據(jù),很有可能會產(chǎn)生。然后你做完了以后,你再按說說還要更正去,你這種情況,因?yàn)槟悻F(xiàn)在又比之前相當(dāng)于多做了費(fèi)用了,所以不用調(diào)整匯算清繳的表格了,不用調(diào)整所得稅了。

84785032 

2022 08/23 11:42
去年9月當(dāng)月繳納過增值稅,就是說還是按照那張表該填的數(shù)據(jù)都填上,調(diào)整后的這筆進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出額填入“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出“,是這樣嗎

84785032 

2022 08/23 11:46
附表二填在哪一欄?買的白酒

李霞老師 

2022 08/23 11:51
你好田在集體福利個人消費(fèi)那里就可以了。

84785032 

2022 08/23 11:55
好的,謝謝老師。

李霞老師 

2022 08/23 11:57
祝您生活愉快開心快樂


相關(guān)問答
查看更多-
去年12月收到的白酒發(fā)票,做賬做到今年一月份的招待費(fèi)里面,需要匯算清繳調(diào)增費(fèi)用嗎
382
-
大家好,請教一個問題,如果是金銀首飾取得的專票,這個是不可以抵扣增值稅的對吧,那可以做到招待費(fèi)里面嗎
327
-
老師好,餐飲費(fèi),做賬做到管理費(fèi)用餐飲費(fèi)里面還是業(yè)務(wù)招待費(fèi)里面呢?
952
-
老師 我們有一張18年的成本發(fā)票。當(dāng)時(shí)做到19年入帳了并且進(jìn)項(xiàng)稅額也抵扣在了19年?,F(xiàn)在我們更正18年企業(yè)所得稅能不能把這部分成本更正在18年
690
-
各位老師,像下面這種發(fā)票能不能做到公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)里面(發(fā)票是老板到超市消費(fèi)開的)
444