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實(shí)務(wù)
問題已解決
建賬的時(shí)候“其他應(yīng)收款”某二級(jí)科目期初余額少錄了1000多,后面怎么調(diào)整?不涉及現(xiàn)金銀行賬,現(xiàn)金銀行賬都是對(duì)上的。分錄如何做?



你好,借其他應(yīng)收款貸利潤分配未分配利潤。
2022 08/19 17:14

84785044 

2022 08/19 17:15
要通過“以前年度損益調(diào)整”科目過渡一下嗎?

郭老師 

2022 08/19 17:16
你好,不用的,直接做利潤分配,未分配利潤就可以。
