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問(wèn)題已解決

老師,這題D不清楚。比如,核定征稅期間,企業(yè)購(gòu)買了一個(gè)設(shè)備10萬(wàn)元(含增值稅),第三年轉(zhuǎn)為查賬征收,這時(shí)是按10萬(wàn)折舊8年呢?還是10萬(wàn)折舊10年?或是8萬(wàn)折舊8年?增值稅進(jìn)項(xiàng)還可以抵扣嗎?如果可以,是按全額抵扣嗎?如果不可以,是計(jì)入固定資產(chǎn)價(jià)值折舊嗎?

84785030| 提問(wèn)時(shí)間:2022 08/18 12:06
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好,是按照剩余的折舊8年8萬(wàn),增值稅不可以抵扣的
2022 08/18 13:10
84785030
2022 08/18 17:02
另外一個(gè)老師答復(fù):8萬(wàn)內(nèi)含增值稅可以抵扣……
暖暖老師
2022 08/18 18:34
當(dāng)初不可以抵扣,現(xiàn)在怎么可能
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