問題已解決
2017年多交了增值稅600元(源于錯(cuò)誤的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出600元),現(xiàn)在可以記入營業(yè)外支出嗎?記入營業(yè)外支出的話需要納稅調(diào)整嗎?



您好,這個(gè)是可以計(jì)入營業(yè)外支出的
2022 08/15 15:56

84784999 

2022 08/15 15:57
記入營業(yè)外支出的話需要納稅調(diào)整嗎?

小鎖老師 

2022 08/15 16:00
不需要,這個(gè)是可以扣除的
