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購買茶葉用于客戶伴手禮,入賬營銷服務費,專用發(fā)票的進項可以抵扣嗎?



不可以的,招待費的抵扣不了。
2022 08/15 10:05

郭老師 

2022 08/15 10:05
201636號文件有規(guī)定,福利費、個人消費的,抵扣不了增值稅的。

84784975 

2022 08/15 10:05
那我們購買來用于辦公用品接待客戶用呢?

郭老師 

2022 08/15 10:06
這個也是招待費的,月底扣不了的。

84784975 

2022 08/15 10:50
我們買禮品贈送給客戶需要視同銷售嗎?視同銷售的話進項是可以抵扣的吧?

郭老師 

2022 08/15 10:50
可以的,可以這么做的。

84784975 

2022 08/15 10:51
那視同銷售的話,請問賬務怎么處理?

郭老師 

2022 08/15 10:52
借庫存商品
應交稅費、應交增值稅進項,
貸銀行存款,
借銷售費用,
貸庫存商品,
應交稅費、應交增值稅銷項。

84784975 

2022 08/15 10:53
我們就是買伴手禮贈送客戶,都是一個業(yè)務,剛您說進項不可抵扣屬于接待,那現(xiàn)在也可以視同銷售進項抵扣?哪個方法更好嗎?

郭老師 

2022 08/15 10:53
你們單位銷售這個伴手禮嗎?

郭老師 

2022 08/15 10:53
主營就是這個的,按照最后一個視同銷售的最正規(guī)。

84784975 

2022 08/15 10:55
我們是房地產(chǎn)公司,買伴手禮送給客戶,現(xiàn)在稅務家查到我們茶葉進項抵扣 了,讓我們說明情況

郭老師 

2022 08/15 10:56
Na,稅務局大部分會要求你們系統(tǒng)銷售的。

84784975 

2022 08/15 12:07
系統(tǒng)銷售什么意思?

郭老師 

2022 08/15 12:08
視同銷售剛才打錯了。

84784975 

2022 08/15 12:39
視同銷售就是進項可以抵扣了?

84784975 

2022 08/15 12:39
進項可以抵扣的話需要什么協(xié)議之類的嗎?

郭老師 

2022 08/15 12:41
不需要協(xié)議的,你跟你稅務局說,我們把增值稅補上。

84784975 

2022 08/15 12:42
我們把增值稅銷項稅額補上嗎?

郭老師 

2022 08/15 12:43
是的是的,是這么做的。
