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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好,想問一下我預(yù)收的費(fèi)用和應(yīng)收回來的費(fèi)用有差額怎么調(diào)整?是預(yù)收多了應(yīng)收少了。



你好,以后需要還錢回去的嗎?
2022 08/15 09:21

84785023 

2022 08/15 09:23
好像沒有還回去

郭老師 

2022 08/15 09:24
你好,如果不還錢的話,差額放到營業(yè)外收入里面。

84785023 

2022 08/15 09:25
好的、謝謝老師

郭老師 

2022 08/15 09:26
不用客氣,工作愉快。

84785023 

2022 08/15 09:30
對了、老師、這個(gè)是我是去年的問題、現(xiàn)在調(diào)整的話就是借預(yù)付賬款貸應(yīng)付、營業(yè)外收入嗎

84785023 

2022 08/15 09:31
以前年度損益調(diào)整的話這樣做可以嗎

郭老師 

2022 08/15 09:32
不修改匯算清繳的話,直接做這個(gè)就可以的。

84785023 

2022 08/15 09:33
如果要修改呢

郭老師 

2022 08/15 09:34
借預(yù)付賬款貸以前年度損益調(diào)整。

84785023 

2022 08/15 09:35
就是多出來沒還回去的的數(shù)做借預(yù)付賬款貸以前年度損益調(diào)整嗎?

郭老師 

2022 08/15 09:35
不是
借以前年度損益調(diào)整貸預(yù)付賬款

84785023 

2022 08/15 09:37
哦好的、就是多出來沒還回去的的數(shù)做借以前年度損益調(diào)整貸預(yù)付賬款

郭老師 

2022 08/15 09:38
對的,是的,是這么做的。

84785023 

2022 08/15 09:38
好的、謝謝老師

郭老師 

2022 08/15 09:42
不用客氣,工作愉快。
