問題已解決
5月份的600元進項發(fā)票沒有抵扣,6月份才支付600元費用,8月份進行抵扣要怎么做會計分錄。



您好,借成本費用,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款貸銀行存款,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進項稅)貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
2022 08/08 08:26

84785012 

2022 08/08 08:28
6月份已經(jīng)做了借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款

小林老師 

2022 08/08 08:33
您好,那也5月做認證進項稅了?

84785012 

2022 08/08 08:33
可以沖紅6月份這筆分錄,8月份做一筆正確的分錄嗎?

小林老師 

2022 08/08 08:33
您好,也是可以的,沒問題

84785012 

2022 08/08 08:34
5月份沒有認證

小林老師 

2022 08/08 08:34
您好,那就做賬待認證進項稅
