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問(wèn)題已解決

(2)向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購(gòu)原木40噸,收購(gòu)憑證上注明支付收購(gòu)貨款56萬(wàn)元,另支付不含稅運(yùn)輸費(fèi)用5萬(wàn)元,取得一般納稅人運(yùn)輸公司開具的增值稅專用發(fā)票;原木驗(yàn)收人庫(kù)后,又將其運(yùn)往A加工地板加工廠加工成未上漆的實(shí)木地板,取得A加工廠開具的增值稅專用發(fā)票,注明加工費(fèi)6萬(wàn)元、增值稅0.78萬(wàn)元,甲實(shí)木地板廠收回實(shí)木地板時(shí)A加工廠代收代繳了消費(fèi)稅(?A加工廠無(wú)同類實(shí)木地板的銷售價(jià)格)。

84785018| 提問(wèn)時(shí)間:2022 08/04 15:30
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好,題目的具體要求是做什么
2022 08/04 15:31
84785018
2022 08/04 15:32
計(jì)算該廠被代收代繳的消費(fèi)稅。
暖暖老師
2022 08/04 15:38
計(jì)算該廠被代收代繳的消費(fèi)稅。 (56*0.91+5+6)/(1-消費(fèi)稅稅率)*消費(fèi)稅稅率
84785018
2022 08/04 15:49
我不理解,0.91是啥
暖暖老師
2022 08/04 15:51
9是可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
84785018
2022 08/04 16:15
哈哈哈哈哈
84785018
2022 08/04 16:16
我真的會(huì)鞋
暖暖老師
2022 08/04 16:16
問(wèn)題明白了就可以的這里
84785018
2022 08/04 16:16
組成計(jì)稅價(jià)格=[56×(1-10%)+5+6]÷(1-5%)=64.63(萬(wàn)元) 被代收代繳的消費(fèi)稅=64.63×5%=3.23(萬(wàn)元)
84785018
2022 08/04 16:16
這個(gè)是正確答案
暖暖老師
2022 08/04 16:17
我抵扣率按照9%計(jì)算的這里
84785018
2022 08/04 16:21
可以上一個(gè)答案里,他算進(jìn)項(xiàng)稅額是按照56*10%計(jì)算的,也就是說(shuō)56萬(wàn)是不含增值稅的,那么我只能可是為啥第二問(wèn),算消費(fèi)稅又是要扣掉抵扣率呢,我只們猜他自己搞了一個(gè)損耗率,雖然題目沒給
暖暖老師
2022 08/04 16:23
56是含稅的,這里是收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)的發(fā)票,加計(jì)扣除1%
84785018
2022 08/04 16:25
你完全沒懂
暖暖老師
2022 08/04 16:26
沒看懂你的意思這里
84785018
2022 08/04 16:26
我知道農(nóng)產(chǎn)品計(jì)算抵扣啊
暖暖老師
2022 08/04 16:28
你提問(wèn)的是代扣代繳的消費(fèi)稅
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