問題已解決
老師,我們進項票比較多,但是銷項沒有那么多的,我是做進項稅額轉(zhuǎn)出呢還是怎么做



同學(xué)你好
做留抵就可以了
2022 08/04 14:32

84785014 

2022 08/04 14:36
是不是在應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅科目里再增加一個留抵稅額科目就行了?

84785014 

2022 08/04 14:42
怎么看不見答案呢

樸老師 

2022 08/04 14:43
同學(xué)你好
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項大于進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

84785014 

2022 08/04 14:53
購買發(fā)票打印機,專票,合計金額1220元,? ? 借,固定資產(chǎn)1079.65? ? ?應(yīng)交稅金~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅140.35? ? ?貸,現(xiàn)金1220

84785014 

2022 08/04 14:55
對不對,老師

樸老師 

2022 08/04 14:57
這個金額這么低計入辦公費就可以
借管理費用辦公費
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-進項稅
貸銀行存款/現(xiàn)金

84785014 

2022 08/04 15:07
那到什么是轉(zhuǎn)出未交增值稅啊,我們的進項稅很多,是不是所有的憑證都是先做進項稅,等所有的做完了才進項稅和銷項稅結(jié)轉(zhuǎn)嗎

樸老師 

2022 08/04 15:11
月底結(jié)轉(zhuǎn)的時候
就是最開始給你的恢復(fù)

84785014 

2022 08/05 07:15
老師,如果沒有認(rèn)證的進項稅是不是直接計入待抵扣進項稅額,本月不認(rèn)證,這樣月底還要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

樸老師 

2022 08/05 08:55
這種的月底不用結(jié)轉(zhuǎn)的哦
