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當(dāng)月有允許抵扣的進(jìn)項稅,月底尚有留抵稅額,有這樣的情況該怎樣計算增值稅

84785025| 提問時間:2022 07/28 13:29
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
? 1、掛賬留抵時: ??借:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅留抵稅額 ????貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) ??2、通過貨物和勞務(wù)銷項稅額占比計算,允許抵扣: ??借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) ????貸:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅留抵稅額
2022 07/28 13:32
84785025
2022 07/28 21:32
老師請幫忙算一下增值稅額和消費(fèi)稅額
84785025
2022 07/28 21:32
合理損耗我是該在進(jìn)項稅中減去嗎
樸老師
2022 07/29 06:48
合理損耗你可以不減
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