問題已解決
非正常損失轉(zhuǎn)出的的進(jìn)項(xiàng)計(jì)入損失扣除,簡單理解就是增值稅不讓抵扣了,但可以抵扣企業(yè)所得稅?



你好 ;? ?不能抵扣的話;? ? ? 你們這個(gè)非正常損失到底是什么原因造成的; 管理原因造成是不能稅前扣除的? ?
2022 07/27 15:57

84785004 

2022 07/27 15:58
管理不善

meizi老師 

2022 07/27 16:03
?那就沒法稅前扣除的? ? 的;??

84785004 

2022 07/27 16:04
管理不善造成的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,需要轉(zhuǎn)出,那是不是可以計(jì)入損失在企業(yè)所得稅前扣除?

meizi老師 

2022 07/27 16:11
?你好; 是的。 損失計(jì)入 管理費(fèi)用;這部分? ?是管理造成的損失 不能稅前扣除企業(yè)所得稅的??

84785004 

2022 07/27 16:13
計(jì)入管理費(fèi)用是不是間接的扣除了企業(yè)所得稅?

meizi老師 

2022 07/27 16:15
?你好;? ?扣除了 是季報(bào)的時(shí)候扣除了。 但是你企業(yè)所得稅匯算要調(diào)增處理的哇? ?

84785004 

2022 07/27 16:17
那意思就是預(yù)交時(shí)可扣,匯繳調(diào)增?

meizi老師 

2022 07/27 16:18
?你好; 是的。 就是這樣的意思? ?
