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4月份結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅分錄錯了,5月份的賬上紅沖了,補了一個借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅,那么后面我交了稅費后應(yīng)該是借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀存,那么我這個丁字賬上面怎么體現(xiàn)出來呢,是把轉(zhuǎn)出未交增值稅和未交增值稅全部入丁字賬嗎?



根據(jù)一級科目列示即可
2017 06/05 12:17

4月份結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅分錄錯了,5月份的賬上紅沖了,補了一個借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅,那么后面我交了稅費后應(yīng)該是借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀存,那么我這個丁字賬上面怎么體現(xiàn)出來呢,是把轉(zhuǎn)出未交增值稅和未交增值稅全部入丁字賬嗎?
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